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株洲市科学技术局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-27作者:信息来源:

株洲市科学技术局

2018年度部门决算

  

目  
  


    
  第一部分  株洲市科学技术局概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  九、预算绩效情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释
  第一部分株洲市科学技术局概况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法,并组织实施。
  (二)牵头建立统一的市级科技管理平台,组织研究多渠道增加科技投入的措施,推动多元化科技投入体系建设,优化科技资源配置;协调管理市级财政科技计划并组织实施;牵头拟订科技金融服务措施,建立健全科技金融服务体系。
  (三)负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全市创新体系建设和科研诚信建设;推进全市科技决策咨询制度建设;组织实施全市创新调查和科技报告制度,负责科技统计工作;指导全市科技保密工作。
  (四)负责科学技术普及和宣传工作,承担推进科技军民融合发展相关工作。
  (五)拟订并组织实施全市各类科技创新平台(基地)建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
  (六)编制市级重大科技专项计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
  (七)组织拟订高新技术发展及产业化,科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全市重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
  (八)负责成果转化、科技奖励工作,牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。
  (九)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设;负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。
  (十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
  (十一)负责引进国外和国内智力工作,拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。
  (十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
  (十三)完成市委和市政府交办的其他工作。
  (十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
  二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。株洲市科学技术局是市人民政府主管科技工作的正处级行政机关,属市直一级预算单位。我单位共有内设科室10个,分别为:办公室、人事教育科、澳门皇冠体育科、规划与监督管理科、澳门皇冠体育科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科(自主创新示范区建设科)、农村与社会发展科技科、科技成果科、外国专家服务科和机关党委。株洲市地震局是我单位下属副处级单位。
  纳入株洲市科学技术局2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括:
  1.株洲市科学技术局(本级)
  2.株洲市地震局
  3.株洲市农业科学研究所
  4.株洲市水生动物防疫检疫监督站
  5.株洲市林业科学研究所
  6.株洲市环境保护研究院
  (二)决算单位构成。从决算单位构成看,株洲市科学技术局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市科学技术局本级决算、株洲市地震局决算、株洲市农业科学研究所决算、株洲市水生动物防疫检疫监督站决算、株洲市林业科学研究所决算以及株洲市环境保护研究院决算。
  第二部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   (详见附件)
  第三部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入合计5405.46万元,与2017年决算数7079.16万元相比,收入减少1673.7万元,减少23.6%。主要是因为科技局机关知识产权事务专项预算经划转至财政企业科公共专项管理,其他零星专项减少,农科所减少了专项经费。
  2018年度支出合计5841.48万元,与2017年决算数6772.47万元相比,支出减少930.99万元,减少13.7%。主要是因为科技局机关知识产权事务专项预算经费划转至财政企业科公共专项管理,其他零星专项减少,农科所减少了专项经费。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计5405.46 万元,其中:财政拨款收入5378.04万元,占99.5%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入27.42万元,占0.5%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计5841.48万元,其中:基本支出4659.79万元,占79.8%;项目支出1181.69万元,占20.2%;经营支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入合计5378.04,其中一般公共预算财政拨款5226.12万元,支政府性基金预算拨款151.92万元,与2017年度财政拨款收入6326.59万元相比减少948.55万元,下降15.0%。主要是科技局机关知识产权专项经费统一划转至财政局企业科统一管理。
  2018年度财政拨款支出合计5749.36万元,其中一般公共预算财政拨款5566.80万元,支政府性基金预算拨款182.56万元,与2017年度财政拨款支出5912.84万元相比减少163.48万元,下降2.8%。主要是2018年度182.56万元城乡社区支出在政府性基金预算之中支出。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2018度一般公共预算财政拨款支出数5566.8万元,占本年支出合计的 96.8%。与2017年度财政拨款支出5730.28万元相比减少163.48万元,下降2.8%。主要是2018年度182.56万元城乡社区支出在政府性基金预算之中支出。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2018 年度财政拨款支出5749.36万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出54.89万元,占0.95%;外交(类)支出0万元,占0%; 教育(类)支出19.41万元,占0.34%;科学技术(类)支出3983.76万元,占69.30%;社会保障和就业(类)支出500.16万元,占8.7%;节能环保支出255.11万元,占4.4%;城乡社区支出198.56万元,占3.5%;住房保障(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0 万元, 占0%;医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(类)支出288.82万元,占5%; 农林水(类)支出255.45万元,占4.44%; 国土海洋气象支出193.20万元,占3.36%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2018 年度财政拨款支出年初预算为3929.8万元,支出决算为5566.8万元,完成年初预算的141.7%。其中:
  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项工作经费返还。
  2.一般公共服务(类)知识产权事务(款) 国家知识产权战略(项)。年初预算0万元,支出决算为51.89万元,决算数大于预算数是上级追加的专项工作经费等。
  3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.41万元。决算数大于预算数原因是科研院所新增的工作经费。
  4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为977.49万元,支出决算为966.9万元,完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数原因是单位人数减少,工资等支出略有结余。
  5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%
  6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)  其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为128.15万元。决算数大于预算数原因是上年结转专项工作经费返还。
  7. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为505.44 万元,支出决算为1518.49万元,完成年初预算的300.4%。决算数大于预算数原因是因为工作需要以及人员增加,科研院所追加相关工作经费。
  8. 科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.58万元,决算数大于预算数原因是工作经费追加。
  9科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为28.63万元,完成年初预算的150.6%。决算数大于预算数原因是上年结转资金返还。
  10. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为111.7万元,支出决算为535.20万元,完成年初预算的479.1%。决算数大于预算数原因是工作经费追加。
  11. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.12万元,决算数大于预算数原因是上年结转资金返还。
  12. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为164.28万元,决算数大于预算数原因是工作经费追加。
  13. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)  科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.48万元。决算数大于预算数原因是工作需要追加专项工作经费。
  14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数原因是上年结转资金返还。
  15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为431.93万元。决算数大于预算数原因是上年结转专项工作经费返还以及科研院所追加的工作经费。
  16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为89.97万元,支出决算为92.4万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数原因是单位退休人员增加,退休费相应增加。
  17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为107.97万元,支出决算为138.66万元,完成年初预算的128.4%。决算数大于预算数原因是单位退休人员增加,退休费相应增加。
  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为248.14万元,支出决算为241.11万元,完成年初预算的97.2%。预算数大于决算数原因是单位人员减少,养老金相应减少。
  19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元。原因是追加了抚恤金。
  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.29万元,支出决算为76.51万元,完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数原因是人员变动增加相应经费。
  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为163.95万元,支出决算为155.2万元,完成年初预算的94.6%。预算数大于决算数原因是单位人员减少,医疗费相应减少。
  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为64.14万元,支出决算为57.11万元,完成年初预算的89.1%。预算数大于决算数原因是单位人员减少,医疗补助相应减少。
  23. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.45万元,决算数大于预算数原因是人增加相应工作经费。
  24. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数原因是人增加相应工作经费。
  25. 节能环保支出(类)退耕还林(款)  其他退耕还林支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.14万元,决算数大于预算数原因是增加相应工作经费。
  26. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)  其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为222.52万元。决算数大于预算数原因原因是环科院新增的工作经费。
  27. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数原因是增加相应工作经费。
  28. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.2万元,决算数大于预算数原因是增加相应工作经费。
  29. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.85万元,决算数大于预算数原因是增加相应工作经费。
  30. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.5万元,决算数大于预算数原因是农科所新增的重金属污染耕地修复工作经费。
  31. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.35万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  32. 农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.93万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  33. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.31万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  34. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.80万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  35.  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.5万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  36. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)  行政运行(项)。年初预算为133.23万元,支出决算为159.95万元,完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数原因是追加了工资、奖金等经费。
  37. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.47万元,决算数大于预算数原因是上年专项经费返还。
  38. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)  其他地震事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的3.8%。预算数大于决算数是因为专项工作经费尚未结算所以款项未支付。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018 年度财政拨款基本支出 4575.69万元,其中:人员经费3665.79万元,占总支出约80.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费909.9万元,占总支出19.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.7万元,支出决算为60.51万元,完成预算的56.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.7万元,占21.0%;公务用车购置及运行费支出决算45万元,占74.4%;公务接待费支出决算2.81万元,占4.6%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费年初预算为17万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的74.7%,主要是受境外会期调整等客观因素影响,由本单位出席的部分培训、学习等任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:出访德国、奥地利、瑞典支出6.75万元,主要用于学习考察;出访匈牙利、奥地利、德国支出4.85万元,主要用于科技交流与合作;参加湖南省科技创新管理干部赴台湾培训支出1.1万元。
  2.公务用车购置及运行费年初预算61.8万元,支出决算为45万元,完成年初预算的72.8%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元。本单位(机关或二级单位名称)各更新公务用车0辆。
  公务用车运行支出45万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
  3.公务接待费年初预算为28.9万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的9.7%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.81万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。(科技局机关)2018年共接待国内来访团组10个、来宾80人次(不包括陪同人员);(环境保护研究院)2018年共接待国内来访团组48个、来宾242人次(不包括陪同人员);(水生动物防疫检疫监督站)2018年共接待国内来访团组12个、来宾88人次(不包括陪同人员);(农业科学研究所)2018年共接待国内来访团组45个、来宾132人次(不包括陪同人员);(林业科学研究所)2018年共接待国内来访团组2个、来宾30人次(不包括陪同人员);(地震局)2018年共接待国内来访团组3个、来宾12人次(不包括陪同人员)。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  局下属农业科学研究所政府性基金是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30.64万元,政府性基金预算财政拨款本年收入为151.92万元,与2017 年相比,增加121.28万元,上升 79.8%。主要原因是:城乡社区支出在政府性基金预算之中支出。政府性基金预算财政拨款本年支出为182.56万元,与2017 年相比,增加151.92万元,上升83.2%。主要原因是:城乡社区支出在政府性基金预算之中支出。本年结余结转为0万元。
  九、关于2018年度预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018年度国家创新型城市创建、防震减灾科普示范学校创建项目支出开展了绩效自评,共涉及资金40万元,占项目支出预算总额的32.68%。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
  1.整体绩效评价报告
  2018年度,本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划,结合本年度部门预算资金安排情况,精心组织、科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标书面报告,及时在政府门户网站进行了公开。按照部门预算整体支出绩效目标的要求,严格执行预算,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费,加强对会议费、培训费使用的监管,促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用,深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,建设阳光财务,提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务,预算绩效管理取得新成效。
  2018年共获得国家、省级科技计划立项115项,争取资金总额10.9亿元;高新技术企业数预计突破400家,同比增长41.5%;高新技术产业增加值预计突破500亿元;每万人发明专利拥有量达到13件,提前完成“十三五”目标;新增省级以上创新平台23家;获国家级科技奖励3项、省级科技奖励13项,第二十届中国专利银奖2项、省专利一等奖4项;新认定科技成果转化项目124项;全社会研发投入占GDP比重预计达到2.6%(含军工)。
  2.项目绩效评价报告
  (1)株洲市科学技术局创新型城市创建专项经费
  2018年,株洲市国家创新型城市创建专项资金20万。株洲充分发挥在创新发展中的带头作用,先后制定出台“创新10条”、“双创8条”等一系列政策文件,在全省率先推行发放“科技创新券”,启动大型科学仪器开放共享试点,逐步完善了投融资、人才、财税等科技政策体系。
  (2)株洲市地震局防震减灾科普示范学校专项经费
  2018年,株洲市防震减灾科普示范学校专项经费20万元。年度内通过申报、考核验收,发文表彰后拨付经费。经费用于购买防震减灾宣传品、印制宣传资料、学校组织学生各种形式的应急演练活动等。每年创建示范学校9所,根据创建情况,每所示范学校拨付经费1-2万元不等。项目开展以来,共创建市级防震减灾科普示范学校70余所,以点带面,充分发挥示范带动作用,通过对中小学生进行的防震减灾科普知识宣传,增强了我市广大师生的防震减灾意识和自觉性,提升了中小学生防震减灾意识和地震灾害的应对能力。
  十、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出415.39万元,比2017年减少6.33万元,降低1.5%。主要原因是:局系统各单位强化内部管理,认真落实贯彻八项规定要求,严格控制各项支出。
  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额106.15万元,其中:政府采购货物支出83.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.4万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  (四)其他:
  第四部分名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



附件:
  
1、株洲市科学技术局决算公开表格
  2、株洲市科学技术局2018年度决算公开说明


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